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請問差旅費增值稅發(fā)票在做賬的時候沒有做應交稅費—應交增值稅(進賬稅額) 然后在勾選平臺勾選該增值稅進項發(fā)票,賬上還需要做進項稅額轉出嗎?我漏說了一句,就是該筆費用不好抵扣進項,我在做賬的時候就沒做進項,直接下費用了,那在勾選平臺勾選了之后是做什么憑證?

84785027| 提問時間:2022 02/25 16:08
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 你是專票才做進項稅的 ;? ?你這個發(fā)票 收到沒有;? ? 那你費用是? ?做的含稅還是不含稅的??
2022 02/25 16:08
84785027
2022 02/25 16:12
發(fā)票收到了,費用做的含稅的
84785027
2022 02/25 16:14
收到的是增值稅專用發(fā)票,但是是福利費,所以不好抵扣,我在賬上就直接借:管理費用-福利費,貸:銀行存款
meizi老師
2022 02/25 16:20
你好;? ? ? ?那你就去勾選不抵扣 操作即可。 賬上 要改哦。 你福利費要走? 借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬-福利費 ; 借? ?應付職工薪酬-福利費 ;貸銀行存款。??
84785027
2022 02/25 16:27
為什么一定要經過應付職工薪酬-福利費這個科目呢
meizi老師
2022 02/25 16:32
準則要求的; 這個是會計準則要求的??
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