生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2021年2月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:銷(xiāo)售甲產(chǎn)品給某大商場(chǎng),開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得不含稅銷(xiāo)售額80萬(wàn)元;另外,取得銷(xiāo)售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收入5.65萬(wàn)元(含增值稅價(jià)格,與銷(xiāo)售貨物不能分別核算) 判斷業(yè)務(wù)涉及的是進(jìn)項(xiàng)稅還是銷(xiāo)項(xiàng)稅并計(jì)算其金額;答案:。銷(xiāo)項(xiàng)稅額=[80+(5.65/1.13)]*13%=11.05萬(wàn) 不含稅金額,不是應(yīng)該直接乘以13%嗎 麻煩老師解答一下我的困惑。
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- 某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本月有關(guān) 生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)銷(xiāo)售甲產(chǎn)品給某大商場(chǎng),開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得不含稅銷(xiāo)售額80萬(wàn)元; 同時(shí)取得銷(xiāo)售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收入5.65萬(wàn)元(含增值稅價(jià)格,與銷(xiāo)售貨物不能分別核算)。 業(yè)務(wù)一運(yùn)輸費(fèi)用用13%的稅率還是用9的稅率 491
- 某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,其生產(chǎn)的貨物適用13%增值稅稅率。銷(xiāo)售甲產(chǎn)品給某大商場(chǎng),開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得不含稅銷(xiāo)售額為80萬(wàn)元;同時(shí)取得銷(xiāo)售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收入為5.65萬(wàn)元(含增值稅價(jià)格,與銷(xiāo)售貨物不能分別核算)。 上述的會(huì)計(jì)分錄該怎么做呀 2484
- 業(yè):某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%, 2019年4月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下 銷(xiāo)售甲產(chǎn)品給某大商場(chǎng),開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得不含稅銷(xiāo)售額80萬(wàn)元另外,取得銷(xiāo)售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收入5.85萬(wàn)元(含增值稅價(jià)格,與銷(xiāo)售貨物不能分別核算)計(jì)算銷(xiāo)售甲產(chǎn)品的銷(xiāo)項(xiàng)稅額 42705
- 某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2021年8月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)銷(xiāo)售甲產(chǎn)品比某大商場(chǎng),開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得不含稅銷(xiāo)售額80萬(wàn)元;另外,開(kāi)增值稅普通發(fā)票,取得銷(xiāo)售甲產(chǎn)品運(yùn)貨運(yùn)輸費(fèi)含稅收入5.65萬(wàn)。計(jì)算銷(xiāo)售甲產(chǎn)品的銷(xiāo)項(xiàng)稅額 521
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