問(wèn)題已解決

老師您好有一筆收入我們之前已經(jīng)入賬,但沒(méi)有發(fā)票,后面月份又開(kāi)了一張發(fā)票,這張發(fā)票怎么入賬啊

84785025| 提問(wèn)時(shí)間:2022 02/27 13:41
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 先把原無(wú)票收入紅沖,再按發(fā)票做收入分錄? ?
2022 02/27 13:44
84785025
2022 02/27 13:46
稅點(diǎn)不一致 怎么辦
玲老師
2022 02/27 13:50
你好? 是的,為啥會(huì)不一樣稅呢? 現(xiàn)在開(kāi)的是原來(lái)無(wú)票收入 是按原來(lái)無(wú)票收入稅率開(kāi)票才對(duì)的?
84785025
2022 02/27 15:04
但是由于路徑不一致,回款公司要求我們開(kāi)的稅點(diǎn)跟之前不一樣
玲老師
2022 02/27 15:27
規(guī)定無(wú)票收入還是開(kāi)原來(lái)無(wú)票收入稅率的發(fā)票。 不然會(huì)異常的。
84785025
2022 02/27 16:14
那現(xiàn)在有什么方法處理嗎 如果按照之前的稅率開(kāi)票 對(duì)方不給錢(qián) 只能按照他的要求開(kāi)
玲老師
2022 02/27 16:18
如果你這個(gè)業(yè)務(wù)是銷(xiāo)售商品,可以當(dāng)這筆商品退回來(lái)。直接沖無(wú)票收入。然后你再開(kāi)后面開(kāi)票這比業(yè)務(wù)發(fā)票
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