問題已解決
做了年度審計,審計報告將其他應(yīng)付款的數(shù)轉(zhuǎn)了一些到其他應(yīng)收款中,那我在賬上應(yīng)如何調(diào)整?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,你其他應(yīng)付款是負數(shù)嗎
2022 02/27 21:25
84785017
2022 02/27 21:26
對的,借方負數(shù)
84785017
2022 02/27 21:30
在嗎,那我怎么調(diào)整報表?
84785017
2022 02/27 21:39
麻煩告之
佟老師
2022 02/27 21:55
借其他應(yīng)收款
貸其他應(yīng)付款
84785017
2022 02/27 22:05
那我是在去年12月的賬調(diào)整還是今年一月?
84785017
2022 02/27 22:29
那我是在去年12月的賬調(diào)整還是今年一月?
佟老師
2022 02/27 22:29
你好,調(diào)整在去年12月份即可
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