問題已解決

老師,麻煩看一下截圖問題,由于四舍五入原因,分錄怎么做

84784987| 提問時間:2022 03/01 09:52
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,應(yīng)付職工薪酬不用調(diào)整;計入營業(yè)外支出是對的;
2022 03/01 09:54
84784987
2022 03/01 09:55
老師,麻煩把分錄寫下
84784987
2022 03/01 09:56
不調(diào)應(yīng)付薪酬不平啊,麻煩老師詳細(xì)看下
立紅老師
2022 03/01 09:58
同學(xué)你好 借,應(yīng)付職工薪酬112007.33 借,營業(yè)外支出0.01 貸,銀行存款109388.31 貸,其他應(yīng)收款2619.03
84784987
2022 03/01 10:07
老師,可以直接把應(yīng)付職工薪酬改成112007.34嗎
立紅老師
2022 03/01 10:18
同學(xué)你好,應(yīng)付職工薪酬改了,那么之前計提的費用也要改,直接計入營業(yè)外支出就可以
84784987
2022 03/01 10:20
好的,謝謝老師
立紅老師
2022 03/01 10:21
不客氣 的,祝您 學(xué)習(xí)愉快 ;
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