問題已解決
老師之前參加公司組織培訓費用的這個單據(jù)可以入帳嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,這個是國外的培訓嗎?
2022 03/01 15:26
郭老師
2022 03/01 15:32
你好
可以的,可以做賬。
郭老師
2022 03/01 15:34
臺灣香港都沒有正規(guī)的增值稅票的。
郭老師
2022 03/01 15:36
企業(yè)的培訓借管理費用、職工教育經(jīng)費
貸應付職工薪酬,
借應付職工薪酬貸銀行存款。
郭老師
2022 03/02 14:25
你好,對的是的是的是這么做的。
郭老師
2022 03/02 14:27
好,需要調(diào)整的,在納稅調(diào)整明細表扣除項目里面有一個招待費。
郭老師
2022 03/02 14:27
在這里面有稅前扣除比例,填寫稅收金額就可以。
郭老師
2022 03/02 14:27
你填寫的時候都填寫在賬本金額里面,然后稅收金額它是自動算出來的。
84785027
2022 03/01 15:31
老師單據(jù)是去年報名參加臺灣一個公司舉辦的培訓費用,這樣的單子能入帳嗎
84785027
2022 03/01 15:33
不是發(fā)票 ,就單純這一張紙也可以嗎?
84785027
2022 03/01 15:35
這樣啊 那老師會計分錄該怎么做啊
84785027
2022 03/02 14:21
老師,2021年一整年做的招待費借方和貸方本年累計10411 今年做匯算清繳怎么填?按這個數(shù)直接填寫嗎?
84785027
2022 03/02 14:25
不是說招待費匯算清繳要調(diào)整嗎?不調(diào)整了?
閱讀 143