問(wèn)題已解決

老師,我們是一家勞務(wù)公司,業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以稅前扣除,包含我們代發(fā)的勞務(wù)人員的工資嗎?比喻我們一年的營(yíng)業(yè)收入是5000萬(wàn),代發(fā)的勞務(wù)人員工資是4000萬(wàn),業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前是按5000萬(wàn)x0.005,還是1000萬(wàn)x0.005?

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/01 19:22
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
同學(xué)你好!這個(gè)是用5000萬(wàn)元? ? ?乘以的哦
2022 03/01 19:31
84784979
2022 03/02 17:53
我們是差額開(kāi)發(fā)票的,不用扣除勞務(wù)人員工資?老師,那職工福利費(fèi)稅前扣除是用哪個(gè)金額x14%?
許老師
2022 03/02 17:57
差額開(kāi)票,不影響的。福利費(fèi)的話,按應(yīng)發(fā)工資總額計(jì)算的
84784979
2022 03/02 18:37
稅務(wù)局不讓,非要我們扣除勞務(wù)人員的工資,說(shuō)我們勞務(wù)人員的工資已經(jīng)抵扣增值稅了。
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