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21年12月份開的發(fā)票,成本暫估了,然后22年成本票來了怎么做賬呢?小微企業(yè)怎么調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本?把這個(gè)發(fā)票放到22年賬里抵扣21年的成本嗎?

84785006| 提問時(shí)間:2022 03/02 08:46
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好,因?yàn)橹耙呀?jīng)暫估了,那么發(fā)票來了以后的操作就是先在本月把原來的暫估沖銷,然后再本月在按照發(fā)票實(shí)際入賬,這樣一正一負(fù)其實(shí)不影響損益
2022 03/02 08:48
84785006
2022 03/02 08:52
暫估的跟實(shí)際有差距比較大,暫估了一點(diǎn),也沒有付款,付款在今年
小寶老師
2022 03/02 08:54
啊,那你這暫估差距比較大,會影響本期了,不過出審計(jì)報(bào)告可以調(diào)整
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