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老師你好,員工先自己墊付社保費,到了發(fā)工資的時候再報銷單位繳的那部分轉給員工要怎么做賬嗎

84785030| 提問時間:2022 03/02 10:47
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借:應付職工薪酬-社保 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款
2022 03/02 10:51
84785030
2022 03/02 10:54
這個社保需要計提嗎 員工墊付的4月社保費,5月才報銷給員工
劉艷紅老師
2022 03/02 10:56
需要計提的 借:管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-社保
84785030
2022 03/02 15:39
支付員工墊付單位的社保費可以不通過其他應付款嗎,能直接借:應付職工薪酬 貸銀行存款嗎
劉艷紅老師
2022 03/02 15:42
可以呀,看你自已怎么做了。
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