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你好老師,請教你,我公司去年多預(yù)計(jì)了收入,今年要沖銷如何做帳去年也結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本的

84785027| 提問時(shí)間:2022 03/03 09:37
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大賀老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué), 以前年度收入需沖銷通過以前年度損益調(diào)整科目反映,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)收賬款 期末再把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予五星好評(píng)以便更好地進(jìn)行服務(wù),謝謝!
2022 03/03 09:38
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