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有認(rèn)定了印花稅的購銷合同月報(bào)和資金賬薄次報(bào),當(dāng)月有開票但未超額不需要繳納增值稅,那印花稅是做零報(bào)還是要把開票銷售額輸在購銷合同欄還是填寫在資金賬薄欄里?

84785034| 提問時間:2022 03/03 09:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
需要填寫銷售額的,你的增值稅不需要繳納你的印花稅,需要正常繳納的。 你開的是銷售產(chǎn)品的,在購銷合同里面填寫 資金賬本,印花稅,這個是收到實(shí)收資本和資本公積的。
2022 03/03 09:58
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