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老師,我們是一般納稅人餐飲店,公司印制了一些面值1000的代金券,但代金券消費時不找零。如果貴賓用代金券消費了900元的餐費,請問分錄具體怎么寫?

84784975| 提問時間:2022 03/03 15:20
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
借銷售費用900 貸主營業(yè)務收入900-稅費 應交稅費
2022 03/03 15:41
84784975
2022 03/03 17:25
請問未使用的100元,為什么不做分錄?還有應交稅費——銷項稅額怎么計算?
小云老師
2022 03/03 18:36
就是因為沒有使用所以不用做呀 900/1.06*0.06
84784975
2022 03/03 18:47
老師,按您給你計算稅的方法,上面的分錄應該是:? 借 銷售費用900 貸主營業(yè)務收入849? 稅費 ——銷項稅額51,對嗎?
小云老師
2022 03/03 19:46
是的,你的理解是正確的
84784975
2022 03/03 19:57
老師,我們是一般納稅人餐飲店,籌建期我們公司免費請領導來店里吃飯,假如餐費是900,請問分錄具體怎么寫?要交銷項稅和企業(yè)所得稅嗎?
小云老師
2022 03/03 20:48
借管理費用900 貸主營業(yè)務收入900-稅費 應交稅費
小云老師
2022 03/03 20:48
交增值稅不交所得稅
84784975
2022 03/03 20:51
老師,籌建期請領導免費來吃飯,需要視同銷售繳納增值稅——銷項稅額嗎?
84784975
2022 03/03 21:31
銷項稅都交了,為什么不交企業(yè)所得稅呢?
小云老師
2022 03/03 21:32
有利潤才要交所得稅呀
84784975
2022 03/03 21:46
籌建期,您上面的管理費用的二級科目是什么呢?需要結轉成本嗎?
小云老師
2022 03/03 22:37
業(yè)務招待費 你有對應成本就正常結轉
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