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公司年會的時候,用外購的產(chǎn)品送給公司員工和公司的客戶,進項已經(jīng)抵扣,這個會計分錄分別怎么做。送給公司員工的和送給客戶的

84785010| 提問時間:2022 03/03 17:15
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
借:管理費用—福利費,管理費用—業(yè)務招待費,應交稅費—應交增值稅—進項稅,貸:銀行存款 進項稅轉出,借:管理費用—福利費,管理費用—業(yè)務招待費,貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出
2022 03/03 17:18
84785010
2022 03/03 17:22
為什么有些老師講,送給客戶的直接繳納增值稅,銷項稅。不做進賬轉出
辜老師
2022 03/03 17:23
如果你確認銷項稅的,就不需要進項稅轉出的
84785010
2022 03/03 17:25
知道,到底是進項轉出合理,還是繳銷項稅合理。兩個結果知道都一樣。
辜老師
2022 03/03 17:27
不是自己生產(chǎn)的,其實可以進項稅轉出的
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