問題已解決
老師:您好!金額KIS迷你版年底結(jié)賬的時候,編制會計分錄(虧損情況)借:利潤分配-未分配利潤,貸:本年利潤,是應(yīng)該先憑證過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益后,再手寫這張憑證,再過賬,最后期末結(jié)賬,是嗎?
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速問速答你好,是的,是這樣的
2022 03/03 17:41
84785000
2022 03/03 17:53
鄒老師:您好!因為第一次接觸會計工作,沒有經(jīng)驗,具體步驟是不是先把12月份的所有憑證錄入金額,然后憑證過賬--結(jié)轉(zhuǎn)損益--憑證過賬(過賬損益憑證)然后看科目余額表里的本年利潤科目余額,如果是借方,就編制剛才的會計憑證,再憑證過賬一遍,最后再期末結(jié)賬是嗎?
鄒老師
2022 03/03 17:54
你好,是的,是這樣的
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