問題已解決
我想問下錄完憑證后,要生成報表,除了計提結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)收應(yīng)付要做處理嗎
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速問速答這個如果正常的往來款不需要處理。
2022 03/04 09:59
84785028
2022 03/04 10:01
因為我們當(dāng)月買的材料帳期是兩個月,這個不用做在當(dāng)月賬目里是嗎
東老師
2022 03/04 10:02
這個你正常做賬呀,肯定得做賬對吧。
84785028
2022 03/04 10:03
有點不明白,沒做過總帳,突然要求要做總帳,不懂錄完憑證那些要怎么處理項目,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債才準(zhǔn)確
東老師
2022 03/04 10:04
就是把你公司所有的單據(jù)都做賬的才可以。
84785028
2022 03/04 10:06
就是現(xiàn)有的已付款已收款的憑證做進(jìn)去,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,計提工資,那當(dāng)月買進(jìn)的材料和當(dāng)月銷售出去的產(chǎn)品未付款和未收款的要做進(jìn)去嗎
東老師
2022 03/04 10:06
不管你有沒有付款,只要你銷售出去,買下來就需要做賬。
84785028
2022 03/04 10:07
那這個賬目要怎么做,不太懂
東老師
2022 03/04 10:07
你沒付款的就計入到應(yīng)付賬款,你沒收到錢的就進(jìn)入到應(yīng)收賬款。
84785028
2022 03/04 10:08
報表里面是當(dāng)月月末要計提應(yīng)收應(yīng)付嗎
東老師
2022 03/04 10:08
對呀,發(fā)票你入賬了,就得進(jìn)入到應(yīng)收或者應(yīng)付賬款。
84785028
2022 03/04 10:09
好的,那我明白了
東老師
2022 03/04 10:09
好的,幫忙給個五星好評,謝謝您。
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