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一般納稅人當(dāng)月要交增值稅和附加稅分錄怎么做

84784999| 提問時(shí)間:2022 03/04 10:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,當(dāng)月要交,是計(jì)提的意思,還是已經(jīng)繳納了??
2022 03/04 10:52
84784999
2022 03/04 10:55
計(jì)提的分錄
鄒老師
2022 03/04 10:56
你好,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 附加稅計(jì)提分錄是 借:稅金及附加 ?????, ??貸:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
84784999
2022 03/04 11:06
那計(jì)提要交增值稅的分錄是怎么做
鄒老師
2022 03/04 11:07
你好,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 這個(gè)就是一般納稅人單位計(jì)提要交增值稅的分錄啊
84784999
2022 03/04 12:51
1.增值稅結(jié)轉(zhuǎn)是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)200,? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)100,? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng) 交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng) 交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100,? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未? 交增值稅100。但因?yàn)樯显掠辛舻侄愵~比如50元,那實(shí)際應(yīng)該交50元,那想知道在當(dāng)月和下月要為這個(gè)留抵稅做什么分錄處理嗎?
鄒老師
2022 03/04 13:08
你好 上個(gè)月留抵50的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 這個(gè)月需要繳納50的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)200, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)100, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)50, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 50
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