問題已解決

老師,請問一下,進項稅額已經(jīng)認證,但是這個月沒有抵扣完,下個月繼續(xù)抵扣的會計分錄怎么做呢?麻煩了

84785017| 提問時間:2022 03/05 07:35
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)
2022 03/05 07:36
84785017
2022 03/05 07:40
第二種可以嗎?
王超老師
2022 03/05 07:42
第二種是你第一個月沒有進行賬務處理吧?那么是可以的
84785017
2022 03/05 07:56
如果下個月進項還是沒有抵扣,繼續(xù)做這個分錄:借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅),是嗎?
王超老師
2022 03/05 07:57
你好,你如果下一個月沒有抵扣,是可以不進行賬務處理的
84785017
2022 03/05 08:23
老師,如果按這樣的計提增值稅,期末余額有數(shù)據(jù)應交稅費-應交增值稅-進項稅額、應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,都有數(shù)據(jù)呀
王超老師
2022 03/05 09:06
你這個是要等到下一個月再抵扣,然后再進行賬務處理的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~