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老師,我們公司一個股東要撤資用貨頂實收資本的款,我把他實收資本轉(zhuǎn)出來,借:實收資本 貸:其他應(yīng)付款,還要多給他一部分,這部分怎么做賬啊

84785030| 提問時間:2022 03/05 16:10
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學(xué) 借,實收資本 貸,其他應(yīng)付款 多支付是什么原因,是分配利潤?
2022 03/05 16:11
84785030
2022 03/05 16:13
就是他的意思是五十萬放在公司一年了,多要的
陳詩晗老師
2022 03/05 16:16
借,資本公積 處理,同學(xué)
84785030
2022 03/05 16:17
我們?nèi)ツ瓿闪⒌墓?,資本公積為零,可以沖減成負數(shù)啊
陳詩晗老師
2022 03/05 16:19
資本公積不夠,沖盈余公積,不夠再沖利潤分配,未分配利潤
84785030
2022 03/05 16:21
我今年接手建賬的當(dāng)時應(yīng)收賬款比較多,然后為了始期初科目平衡,就把多余的部分放在了利潤分配里面了,我在這直接沖減利潤分配就可以唄。還有老師利潤分配可以出現(xiàn)負數(shù)嗎
陳詩晗老師
2022 03/05 16:23
可以的,這個科目可以出現(xiàn)負數(shù)。
84785030
2022 03/05 16:24
好的,謝謝老師
陳詩晗老師
2022 03/05 16:24
不客氣,祝你周末愉快。
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