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企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,在應(yīng)付職工薪酬納稅調(diào)整那個賬載金額是看的是應(yīng)付職工薪酬的貸方,還是看管理費用的借方?稅收金額是看應(yīng)付職工薪酬的借方嗎

84785030| 提問時間:2022 03/06 15:02
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
你好,是應(yīng)付職工薪酬的貸方,稅收金額是看應(yīng)付職工薪酬的借方。
2022 03/06 15:03
84785030
2022 03/06 15:20
那要是前期有拖欠的工資沒發(fā)完,那個賬載的金額是累計的應(yīng)付職工的貸方嗎
答疑蘇老師
2022 03/06 15:22
你好 是的,是這樣的。不過稅收金額在匯算清繳之前能計入借方的也算的。
84785030
2022 03/06 15:27
那福利費的14%是根據(jù)管理費用的職工薪酬算還是根據(jù)應(yīng)付職工薪酬借方的來算呢
答疑蘇老師
2022 03/06 15:27
你好,是應(yīng)付職工薪酬的貸方。
84785030
2022 03/06 15:28
但是我們其中貸方里面含著個人社保的
答疑蘇老師
2022 03/06 15:29
你好,是的,就應(yīng)該包含的。
84785030
2022 03/06 15:32
也就是說如果我們前期有計提未發(fā)放的工資,在算職工福利費的時候,也就是看實際發(fā)放了多少按照多少來算比例,計提和發(fā)放的差就要納稅調(diào)整了對嗎,老師
答疑蘇老師
2022 03/06 15:34
你好,不是的,福利費是按計提的。計提的14%都不用調(diào)整,超過14%才需要調(diào)整的。
84785030
2022 03/06 15:34
好的謝謝
答疑蘇老師
2022 03/06 15:35
不客氣,祝工作順利哦!
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