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繳納上個月的增值稅跟附加稅,分錄怎么做,上個月沒有計提?

84784955| 提問時間:2022 03/07 13:57
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林木老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),那你就直接計入營業(yè)稅金及附加。
2022 03/07 13:57
84784955
2022 03/07 13:58
增值稅怎么做分錄
林木老師
2022 03/07 14:00
增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅,如果繳納的時候就是借:應(yīng)交稅費-未交增值稅? ? 貸:銀行存款
84784955
2022 03/07 14:06
我上個月沒有計提增值是
84784955
2022 03/07 14:06
我上個月沒有計提增值稅
林木老師
2022 03/07 14:13
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 根據(jù)應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅科目差值,轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費--未交增值稅科目借或貸.若應(yīng)交稅費--未交增值稅科目借方有余額為有留抵的進項稅;若貸方有余額,則為應(yīng)交的稅費.在下月繳納時: 借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款
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