問(wèn)題已解決

老師 我想問(wèn)如果我公司付了款 對(duì)方一直沒(méi)有開(kāi)票 得了3年賬務(wù)怎么處理 還有一種 對(duì)方開(kāi)了票給公司 公司3年也沒(méi)有付款給對(duì)方 要怎么做賬務(wù)處理 稅務(wù)要提交什么資料嗎

84785026| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/07 15:41
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 正常入賬? 納稅調(diào)整 要是匯算前回來(lái)發(fā)票就紅沖暫估 按發(fā)票入賬? ?沒(méi)付款記應(yīng)付賬款?
2022 03/07 15:43
84785026
2022 03/07 15:44
我是想把賬清掉 不想掛著 而且已經(jīng)是壞帳了 怎么處理
玲老師
2022 03/07 15:54
你好 正常入賬就可以? 沒(méi)票的納稅調(diào)整交稅? 不用支付的轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入??
84785026
2022 03/07 15:56
沒(méi)有票的 我賬務(wù)上也沒(méi)有做成本 不用納稅調(diào)整吧 沒(méi)有付款的 以后也付不出去的要納稅調(diào)增到營(yíng)業(yè)外收入 不用做賬務(wù)處理吧
玲老師
2022 03/07 16:07
你好 沒(méi)做賬的不調(diào)整 ? 不用付款也沒(méi)做賬就不用調(diào)整 ? 正確處理是都正常做賬? 無(wú)票的成本費(fèi)用要納稅調(diào)整??
84785026
2022 03/07 16:10
不是不用付款 是付不出去了 另外別的公司欠我公司的發(fā)票 也是以后收不到票了 賬上掛著應(yīng)付的負(fù)數(shù) 我沒(méi)做成本 怎么要調(diào)整呢
玲老師
2022 03/07 16:16
你好??正確處理是都正常做賬 記成本或者費(fèi)用? ? 無(wú)票的成本費(fèi)用要納稅調(diào)整??
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