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老師,您好,請問您應(yīng)收賬款做到了壞賬準(zhǔn)備里,這個壞賬準(zhǔn)備然后怎么處理呀

84785006| 提問時間:2022 03/08 11:13
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 1、首次計提壞賬準(zhǔn)備的賬務(wù)處理如下, 借:資產(chǎn)減值損失, 貸:壞賬準(zhǔn)備。 2、實際發(fā)生壞賬時的賬務(wù)處理, 借:壞賬準(zhǔn)備, 貸:應(yīng)收賬款等。 3、確認(rèn)的壞賬,又收回時, 借:應(yīng)收賬款等, 貸:壞賬準(zhǔn)備。 同時,確認(rèn)銀行存款的金額,其分錄為, 借:銀行存款, 貸:應(yīng)收賬款等。
2022 03/08 11:14
84785006
2022 03/08 11:19
老師,到確認(rèn)實際發(fā)生壞賬時,這個壞賬準(zhǔn)備科目就這么放著了,不用管了是么
樸老師
2022 03/08 11:22
壞賬準(zhǔn)備發(fā)生時:借:壞賬準(zhǔn)備?貸:應(yīng)收賬款
84785006
2022 03/08 11:22
老師,資產(chǎn)減值損失最終歸屬到哪
樸老師
2022 03/08 11:31
當(dāng)年轉(zhuǎn)入本年利潤,最終轉(zhuǎn)入利潤分配
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