問題已解決
請問一般納稅人已認(rèn)證進(jìn)項大于銷項怎么做分錄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好;? ?
結(jié)轉(zhuǎn)時
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 ;:借應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額?貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額
? 留抵進(jìn)項稅在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方掛著 ;以后抵減??
2022 03/08 12:26
84784953
2022 03/08 12:30
留抵可以在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方掛著嗎?
meizi老師
2022 03/08 12:32
是的。 掛著就行了。 以后月份有稅抵減即可? ?
84784953
2022 03/08 12:35
那就是也可以掛未交增值里是吧
meizi老師
2022 03/08 12:37
你好;? 可以的。? 那你就在做結(jié)轉(zhuǎn)一筆 轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去 ;? ?
84784953
2022 03/08 12:39
好的,謝謝您!
meizi老師
2022 03/08 12:39
不客氣的。幫到你就好 ;滿意請給予評價?
閱讀 383