問(wèn)題已解決

老師,固定資產(chǎn)沒(méi)來(lái)發(fā)票已經(jīng)開始使用好幾個(gè)月了,可以暫估入賬嗎?是借固定資產(chǎn)_暫估嗎?

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/10 19:53
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué), 你好 暫估入庫(kù)分錄是 借;固定資產(chǎn) 暫估 貸;應(yīng)付賬款——暫估
2022 03/10 19:54
84785004
2022 03/10 20:00
哦,全部暫估,等來(lái)發(fā)票了再真正的沖應(yīng)付是這樣嗎?我還以為只是借方暫估呢?
星河老師
2022 03/10 20:00
同學(xué)你好。對(duì)的借方和貸方都要暫估,等發(fā)票來(lái)的時(shí)候沖應(yīng)付。
84785004
2022 03/10 20:08
來(lái)發(fā)票時(shí)是借方和貸方同時(shí)回充嗎?負(fù)數(shù)回沖,正數(shù)寫正確的分錄是這樣不
星河老師
2022 03/10 20:09
同學(xué)你好,發(fā)票來(lái)的時(shí)候就是借貸方同時(shí)沖減,然后按照發(fā)票上面正確的金額入賬。
84785004
2022 03/10 20:15
嗯嗯,我懂了,謝謝。
星河老師
2022 03/10 20:32
好了,同學(xué),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí)。
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