問(wèn)題已解決

老師,您好。我們公司有個(gè)員工的小孩生病了,我們公司需給這個(gè)員工補(bǔ)助10000萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)這1萬(wàn)元是按職工困難補(bǔ)助嗎?我們是否可以稅前扣除呢?

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/11 15:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,按工資的10%最抵扣所得稅,做到福利費(fèi)。
2022 03/11 15:48
84785030
2022 03/11 15:49
10000*10%=1000元是繳個(gè)人所得稅嗎?
84785030
2022 03/11 15:50
有點(diǎn)不太明白。
郭老師
2022 03/11 15:50
你好,合并到他的工資,他的工資是多少?
84785030
2022 03/11 15:52
他大概每月的工資是6000元
郭老師
2022 03/11 15:52
一萬(wàn)六本期收入填寫(xiě)這些就可以的, 現(xiàn)在都是根據(jù)您累計(jì)來(lái)算個(gè)稅,算不出他當(dāng)月需要交多少,得知道他年累計(jì)的收入減去年累計(jì)的扣除。
84785030
2022 03/11 15:53
好的,明白。謝謝
郭老師
2022 03/11 15:54
不用客氣,工作愉快。
84785030
2022 03/11 15:54
老師,我們給員工的這個(gè)困難補(bǔ)助可以稅前扣除嗎?
郭老師
2022 03/11 15:54
你要么做工資,做工資的話可以全額抵扣,如果做福利費(fèi)的話,按工資的14%抵扣所得稅。
84785030
2022 03/11 15:57
老師,您好。我們是要按福利費(fèi)入賬。請(qǐng)問(wèn)是給員工申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是并入工資申報(bào)嗎?另外我們做分錄是不是這樣做的: 借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:銀行存款
郭老師
2022 03/11 16:00
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
84785030
2022 03/11 16:00
好的,謝謝老師
郭老師
2022 03/11 16:02
不用客氣,工作愉快。
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