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沒有發(fā)12月份工資但員工12月份有借支,我已經(jīng)按照借支金額申報了,現(xiàn)在算好了12月份工資 ,怎么調(diào)整呢?

84785035| 提問時間:2022 03/11 18:53
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 可以更正前面的申報表
2022 03/11 18:59
84785035
2022 03/11 19:01
具體怎么更正?
bamboo老師
2022 03/11 19:22
進入申報系統(tǒng) 選擇對應(yīng)月份 綜合所得申報 工資薪金申報 點擊4 更正申報
84785035
2022 03/11 20:21
車票可以抵扣進項的有哪些車票呢?
bamboo老師
2022 03/11 20:23
有員工姓名的出差取得的汽車票 火車票
84785035
2022 03/11 20:33
汽車票需要有身份證號嗎?
bamboo老師
2022 03/11 20:33
汽車票需要有身份證號
84785035
2022 03/11 20:37
具體如何操作進項抵扣,有哪些規(guī)定及要求呢?
bamboo老師
2022 03/11 20:37
是員工出差取的的才可以 申報的時候填寫增值稅申報表附表二8B跟10欄
84785035
2022 03/12 11:51
這個老師怎么說這個滴滴打車的時候取得的這個電子普通發(fā)票也能夠抵扣進項嗎?打的也可以抵扣了?還按照全額抵扣了???不理解!
bamboo老師
2022 03/12 12:26
出差取得的可以抵扣 不是全額 是發(fā)票上的稅額啊
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