問題已解決
我們是建筑施工單位。合同是100萬,我們開給甲方的發(fā)票也是100萬。甲方打款給我們打了1018,000.,甲方給我們多打的18,000,我應該怎么入賬呢?
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速問速答你好同學,僅供參考:
1、如果是付完款就知道了,會計分錄是:
借:應付賬款
其他應收款
貸:銀行存款
2、如果是后期對賬發(fā)現(xiàn)的,會計分錄是:
借:其他應收款
貸:應付賬款
純手打,希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予五星好評以便更好地進行服務,謝謝!
2022 03/15 15:51
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