问题已解决
就是去年12月的賬務忘記計提12月的工資了,然后結賬了,報送了財務報表;那在2022.1月怎么補計提12月的工資呀
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你好同學,你是小企業(yè)會計準則嗎?
2022 03/16 15:22
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2022 03/16 15:29
是的是的是的是的
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李霞老師 
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2022 03/16 15:31
你好同學,借,利潤分配-未分配利潤,貸應付職工薪酬-職工工資,借應付職工薪酬-職工工資,貸銀行存款。
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2022 03/16 15:32
因為季報和財務報表都報送了,如果在12月賬務里面改的話,那電子稅務局里面的報表就對不上,所以想問問怎么補計提
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李霞老師 
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2022 03/16 15:33
哦,我給你發(fā)了不計提的憑證了,你按我按照我那個方法補計提就可以的。
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2022 03/16 16:23
我平常計提是這樣的,發(fā)放工資就是借,應付職工,其他應收款-個人代扣社保,貸,銀行存款
FAILED
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李霞老師 
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2022 03/16 16:27
你好,我看你計提的是正確的。
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2022 03/16 16:37
我知道 但是你你給的就沒有像我這樣了 那咋改呀
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2022 03/16 16:41
你好同學,我只是把管理費用這個科目呢,用利潤分配未分配利潤,這個科目去代替她啦,因為已經(jīng)跨年了。
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