問題已解決
公司是做五金的制造業(yè),電鍍加工費可以直接做入制造費用-加工費?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答可以的,可以這么做的。
2022 03/18 16:18
84784966
2022 03/18 16:19
但是他加工費都開在7-12月份,我想暫估到前面,然后平均分攤到每個產(chǎn)品上可以嗎
84784966
2022 03/18 16:21
借:待攤費用-加工費
貸應(yīng)付賬款-暫估入庫
然后每個月平均分攤做分錄
借:制造費用-加工費
貸:待攤費用-加工費
郭老師
2022 03/18 16:21
可以的,可以這么做的。
84784966
2022 03/18 16:22
加工費暫估起來分攤嗎?
郭老師
2022 03/18 16:23
對的是的,是這么做的。
84784966
2022 03/18 16:26
但是我的加工費公司是按公斤開進來,我只能用加工費的金額除以每個出庫商品的數(shù)量得出當(dāng)月需要的分攤加工費的金額,
郭老師
2022 03/18 16:27
加工費不用開單位的
郭老師
2022 03/18 16:27
沒有數(shù)量,沒有單位、沒有單價。
84784966
2022 03/18 16:27
所以我這樣是可的把
郭老師
2022 03/18 16:29
可以的,可以這么做的,這個加工費分攤,你自己來就可
不是所有的產(chǎn)品它都適合一種方法的,你怎么方便怎么來。
84784966
2022 03/18 16:37
老師我看網(wǎng)上說制造費用加工費是不可以分攤的要計入當(dāng)期
這是他們對話:
加工費能否放入待攤費用?
不能,應(yīng)按實際發(fā)生會計期間入帳處理
追問
我們是工業(yè)企業(yè),加工費應(yīng)該進成本,但是本次加工費的發(fā)票金額過大,應(yīng)如何處理
謝謝!
追答
加工費不管金額多少應(yīng)按實際發(fā)生會計期間入帳處理
郭老師
2022 03/18 16:40
你好,這個加工費是你們單位提供材料,別人給你們提供的加工嘛,加工的是一個產(chǎn)品嗎?
84784966
2022 03/18 16:41
不是,是我做好的五金產(chǎn)品,送去給別人加工,就變成可以出售的產(chǎn)品了
84784966
2022 03/18 16:42
不是,是我做好的五金產(chǎn)品,送去給別人電鍍加工,就變成可以出售的產(chǎn)品了
郭老師
2022 03/18 16:46
你好,那你直接坐到這個五金產(chǎn)品的成本里面,如果是好多種產(chǎn)品的可以分攤。
84784966
2022 03/18 16:47
怎么做?。?/div>
郭老師
2022 03/18 16:48
借委托加工物資,貸銀行存款,
借委托加工物資,貸原材料,
借庫存商品貸委托加工物資。
84784966
2022 03/18 17:00
發(fā)出自制半成品
借:委托加工物資-半成品
貸:庫存商品-自制半成品
收到加加工費
借:委托加工物資-加工費
貸:銀行存款
加工完后
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:委托加工物資-半成品
委托加工物資-加工費
84784966
2022 03/18 17:00
是這樣嗎
郭老師
2022 03/18 17:02
你好,第三部你只有做了收入才可以啊,如果你做了收入可以這么做的。
84784966
2022 03/18 17:04
加工費月末可以有余額嗎,因為是分攤的沒辦法全部攤完
郭老師
2022 03/18 17:07
可以的,可以有余額的。
閱讀 151
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 老師,外加工開票的發(fā)票是加工費,我做賬直接入的科目是制造費用-加工費,然后加工費結(jié)賬后可以有余額嗎 175
- 我們公司是制造業(yè),可以給客戶開加工費么? 2559
- 老師,機械制造業(yè)的,產(chǎn)品外加工費計入什么科目?直接成本嗎?加工費發(fā)票能入賬材料這塊吧 433
- 制造業(yè)可以開加工費發(fā)票嗎? 268
- 老師 ,我們付給加工廠的加工費我現(xiàn)在是按照實際支付的做的例如4月份報表,4月銀行支付了1萬(3月加工費)我在利潤表 管理費用-加工費填1萬,這樣對嗎我們是內(nèi)賬 。是不是也可以直接填4月份未付的加工費,4月例如加工費 12000,那管理費用-加工費填12000。資產(chǎn)負債表里應(yīng)付款填12000嗎?我現(xiàn)在按照實際付的加工費只做管理費用有問題嗎 1625
最新回答
查看更多- 您好,我是海南這邊的,現(xiàn)在想要申報個人股權(quán)變更,法人是獨資,一千萬注冊金額,要轉(zhuǎn)讓百分之一,10萬元購買轉(zhuǎn)讓,怎么操作這個稅務(wù)方面的問題 20小時前
- 我的社保沒有計提,工資做了計提,發(fā)放工資的時候要怎么做賬,上月計提工資是借管理費用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬-工資,本月繳納社保是借管理費用-社保費,借其他應(yīng)收款-社保費,貸銀行存款 21小時前
- 老師,請問,前年未收到票已做,借:管理費用,貸:銀行存款,今年剛收到專票要怎么做賬呢 21小時前
- 社保計提支付會計分錄中的貸方科目是什么? 9天前
- 數(shù)據(jù)治理方案的關(guān)鍵組成部分有哪些? 9天前