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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人,申一般納稅人后把小規(guī)模時(shí)期稅認(rèn)證抵扣了,小規(guī)模時(shí)期的發(fā)票早已入賬,怎么調(diào)整,但是賬上又沒有那么多稅額可以轉(zhuǎn)出,怎么做分錄?
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速問速答直接當(dāng)月將這些不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
借:原材料(或管理費(fèi)用等科目)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
備注:最終沒有抵扣此發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額。如果是當(dāng)月沒有轉(zhuǎn)出,也可以在次月或后期轉(zhuǎn)出處理,沒有做進(jìn)項(xiàng)稅
2022 03/19 16:32
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2022 03/19 16:33
跨年了也可以這么處理嗎
江老師
2022 03/19 16:36
一、跨年了,你們是用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的話,也可以這樣的處理。
二、如果是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的話,就是如果是入費(fèi)用,就是需要用“以前年度損益調(diào)整”科目處理了。如果是原材料,就不影響了。
84784974
2022 03/19 16:39
謝謝 老師
江老師
2022 03/19 16:41
謝謝您的肯定!祝學(xué)習(xí)進(jìn)步工作順利!
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