问题已解决
老師 我的之前月份工資少計提了 導致資產(chǎn)負債表應付職工薪酬出現(xiàn)負數(shù),在本月可以做調(diào)整分錄嗎,應該怎樣做
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可以的,這個是當年的嗎?如果是的話,借管理費用,工資貸應付職工薪酬工資。
2022 03/21 15:18
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2022 03/21 15:18
有去年的幾個月的 怎么辦
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2022 03/21 15:19
借利潤分配未分配利潤,貸應付職工薪酬工資。
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2022 03/21 15:19
匯算清繳的時候納稅調(diào)減
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2022 03/21 15:22
當年少提的借管理費用 往年少提的借利潤分配 是這樣嗎
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2022 03/21 15:22
是的是的,是這么做的。
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2022 03/21 15:22
好的 謝謝老師
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2022 03/21 15:23
不用客氣,工作愉快。
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2022 03/21 15:23
老師 年初余額就是去年少提的金額是不是
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2022 03/21 15:24
你好,這個不一定因為你還有一部分在一月份發(fā)放的吧。
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2022 03/21 15:25
是的 那我減去一月發(fā)放的金額是上年的嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/21 15:25
對的是的,是這么做的。
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