問題已解決

老師,18年的有些無票支出,掛在其他應(yīng)付款那,現(xiàn)在老板確認(rèn),無票收到票了,我現(xiàn)在要記到營業(yè)外支出那,補交所得稅,那我摘要怎么寫好點。

84785020| 提問時間:2022 03/22 15:43
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
同學(xué)您好,那您現(xiàn)在這個發(fā)票是什么日期的發(fā)票?
2022 03/22 15:50
84785020
2022 03/22 16:57
18年6月份的,就是剛開辦時的
文老師
2022 03/22 20:35
同學(xué)您好, 您這個應(yīng)該以前納稅調(diào)整過了吧
84785020
2022 03/23 12:56
沒有,支付款時一直掛,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款?,F(xiàn)在還是一樣有余額。如果納稅調(diào)整過的話,肯定會計賬面也跟著調(diào)整呀。
文老師
2022 03/23 13:04
可以的話,查一下納稅調(diào)整表,一般納稅調(diào)整是調(diào)表不調(diào)賬
84785020
2022 03/23 14:51
為什么不調(diào)賬,不調(diào)的話,不就一直掛在賬上。你的意思是以前納稅調(diào)過了,現(xiàn)在再調(diào)會計賬,轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出。就不需要稅前調(diào)增了。是嗎
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