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老師,新建設施,征服撥來補助款,記入專項應付款,后期沖成本,公司收到這筆補助款,在現(xiàn)金流量表哪行提現(xiàn)

84785010| 提问时间:2022 03/25 09:43
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家權老師
金牌答疑老师
职称:稅務師
就是收到的其他經(jīng)營活動有關
2022 03/25 09:48
84785010
2022 03/25 09:53
老師,工程收到票直接計入固定資產(chǎn)了,沒有計入在建工程,這樣可以嗎
家權老師
2022 03/25 09:54
工程還沒完工不能計入固定資產(chǎn),
84785010
2022 03/25 09:57
完工了,就是拿到票直接計入的固定資產(chǎn)
84785010
2022 03/25 10:02
老師,收到**撥款需計入轉向應付款,沖之前的成本,之前記賬就是借:固定資產(chǎn)? 貸銀行存款,這樣怎樣沖成本么
家權老師
2022 03/25 10:15
為啥要沖減成本呢?不符合規(guī)定啊
84785010
2022 03/25 10:36
那收到這筆款怎樣寫分錄呢
家權老師
2022 03/25 10:56
借:銀行存款 貸:遞延收益 按照固定資產(chǎn)的折舊年限攤銷政府補助收入 借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入-政府補助
84785010
2022 03/25 13:14
老師,計入了營業(yè)外收入用繳增值稅和企業(yè)所得稅嗎
家權老師
2022 03/25 14:33
哈哈,關鍵是你當年的折舊抵減了這部分收入。就是不交稅也不扣除費用
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