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實(shí)務(wù)
问题已解决
將固定資產(chǎn)出租,假設(shè)租金8000,月折舊10000,怎么做分錄呢
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借:銀行存款 8000
貸:其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借:其他業(yè)務(wù)成本 10000
貸:累計(jì)折舊 10000
2022 03/25 14:13
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2022 03/25 14:14
那如果把折舊記在了管理費(fèi)用需要調(diào)整嗎
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美橙老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/25 14:15
需要調(diào)整一下,其他業(yè)務(wù)收入對(duì)應(yīng)其他業(yè)務(wù)成本。
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2022 03/25 14:15
那跨年的怎么調(diào)整
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美橙老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/25 14:16
都是損益類科目以前的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了就不調(diào)了,從本年開(kāi)始調(diào)整就好。
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2022 03/25 14:17
好的謝謝
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美橙老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/25 14:19
不客氣,祝你工作生活愉快!
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