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二月有一筆款項走職工薪酬了,三月發(fā)現(xiàn)不該走應付職工薪酬,應該走其他應付款 2月份已經(jīng)做賬的科目:借:管理費用90 貸:應付職工薪酬90 借:應付職工薪酬90 貸:銀行存款90 我要在三月份把上述應付職工薪酬換成其他應付款,該怎么做科目?

84785024| 提問時間:2022 03/26 20:25
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,學員,這個為什么走其他應付款
2022 03/26 20:25
84785024
2022 03/26 21:36
我們要體現(xiàn)中間的往來,不走職工薪酬,也就是說走錯科目了,三月份要調(diào)過來,這樣的話咋做調(diào)整科目
冉老師
2022 03/26 21:37
這個建議沖回,重新確認即可的,學員
84785024
2022 03/26 21:39
老師如果已經(jīng)跨年了,該如何做科目調(diào)整?
冉老師
2022 03/26 21:40
也是沖回,重新做,不然沒法調(diào)整,學員
84785024
2022 03/26 21:45
老師原來已經(jīng)做賬的科目是:借:管理費用90 貸:應付職工薪酬90 借:應付職工薪酬90 貸:銀行存款90 ?調(diào)整科目: 借:應付職工薪酬-90 貸:其他應付款-90 借:其他應付款-90 貸:應付職工薪酬-90 ?這樣把應付職工薪酬科目調(diào)整成其他應付款對嗎?
冉老師
2022 03/26 21:46
你好,學員,這個沒問題的
84785024
2022 03/26 21:46
意思就是應付職工薪酬這科目做錯了,要換成其他應付款這個科目
84785024
2022 03/26 21:47
那老師的意思是我上面做的科目調(diào)整是正確的對嗎?
冉老師
2022 03/26 21:48
是的,正確的,學員,這個
84785024
2022 03/26 21:49
謝謝老師
冉老師
2022 03/26 21:49
不客氣,祝你工作順利
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