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某公司是增值稅小規(guī)模納稅人,2021年9月發(fā)生以下業(yè)務(wù):購入貨物一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明稅額為7800元。以直接收款方式向A公司銷售產(chǎn)品一批,開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款123600元,已收款。受到B公司支付的機(jī)器設(shè)備租賃費(fèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開增值稅專用發(fā)票,注明租賃費(fèi)是10000元。要求:計(jì)算公司公司當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額。

84785034| 提問時(shí)間:2022 03/26 21:58
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公司當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額=123600*0.03+10000*0.03
2022 03/26 22:01
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