问题已解决
年應(yīng)稅營業(yè)收入必須要和增值稅申報系統(tǒng)總額一致嗎?哪種情況會不一致
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同學(xué)你好
對的
這個是一致的
2022 03/28 17:14
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2022 03/28 17:26
因為很多都是先讓人代銷售,確認收入不及時,有的會提前開票,這樣的話就出現(xiàn)不一致的情況了,如果按不一致的申報的話會有什么影響
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/28 17:33
同學(xué)你好
這個按照實際收入來做
未開票的做無票收入
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2022 03/28 18:01
因為不及時,增值稅申報的是沒申報進去,這種情況怎么處理啊
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/28 18:05
同學(xué)你好
那你補做就可以了
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2022 03/28 18:53
那我按實際的申報會出現(xiàn)涉稅風險吧,這樣的問題大不大
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2022 03/28 19:17
你賬上做無票收入就可以
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2022 03/28 19:30
嗯,賬上我做了,申報的時候數(shù)據(jù)對不上,這種情況沒事吧
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/28 19:46
這個要一致才可以的哦
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2022 03/28 19:51
問題是增值系統(tǒng)已經(jīng)申報了,賬上不一致,怎么處理啊
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2022 03/28 19:58
那就次月報的時候調(diào)整一致哦
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2022 03/28 20:03
21年的,22年調(diào)整可以嗎
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/28 20:04
差額做收入報稅就可以了
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