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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好,隔月發(fā)現(xiàn)給客戶開(kāi)的專用發(fā)票抬頭有錯(cuò)誤,對(duì)方已認(rèn)證,未抵扣,現(xiàn)在雙需要怎么操作?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票)
先由購(gòu)方開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號(hào)后,把信息表編號(hào)給銷方,再由銷方開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開(kāi)具流程如下:
購(gòu)方操作流程:
一. 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】;
三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開(kāi)】
四. 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購(gòu)方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒(méi)有通過(guò)需要選擇“未抵扣”。
六. 點(diǎn)擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值
八. 點(diǎn)擊右上角【打印】;
九. 點(diǎn)擊【不打印】;
十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】;
十一. 點(diǎn)擊【上傳】;
十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼,請(qǐng)抄寫(xiě)信息表編號(hào)或打印出信息表。
銷方操作流程:
一. 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開(kāi)】;
三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開(kāi)】;
四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】;
五. 選擇【下載開(kāi)具】;
六. 輸入信息表編號(hào),然后點(diǎn)擊【下一步】;
七.輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,然后點(diǎn)擊【下一步】;
八.核對(duì)發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值;
九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
2022 03/28 21:09
84784987
2022 03/28 21:20
然后購(gòu)方不需要退回錯(cuò)誤發(fā)票,銷方把開(kāi)好的紅字發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)寄給購(gòu)方,對(duì)嗎?
郭老師
2022 03/28 21:30
你好對(duì)的
是這么做的
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