問題已解決

老師,建筑公司,比如說**方用我們公司的名義中了一個工程項目為100萬,15%全包,我們收取15%的**費,進項成本票我們自己找。那么我想問一下,如果做內(nèi)帳,我們收取**費的時候怎么做帳?當我們找到成本票的時候又怎么做帳?我們開票給業(yè)主的時候,又怎么做帳?這一整套下來的帳務(wù)處理是怎么樣的?是內(nèi)帳處理,請老師詳細說一下,謝謝。

84785024| 提問時間:2022 03/29 21:54
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 你們是被**方嗎
2022 03/30 08:04
84785024
2022 03/30 11:37
是的!我們是被**方,就拿一個100萬收15%管理費來問一下以上的處理!
樸老師
2022 03/30 11:43
同學你好 這個你們開給業(yè)主做收入 收到**方給你的發(fā)票做成本 就是做成你們自己的工程
84785024
2022 03/30 18:17
不對吧。我說內(nèi)賬哦。內(nèi)賬我們那15%個點才是我們的收入。其他的是要轉(zhuǎn)回給**方的。直接用開票金額做收入,收入不就是虛高了嗎
樸老師
2022 03/30 18:26
同學你好 內(nèi)賬的話按照實際的來做 只做你們15個點的
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