問題已解決

老師,我們廠租的廠房一年60萬已經(jīng)租2年了,前面那個老板欠別人的錢我們廠替他還100萬了,用于抵房租,之前沒建賬,現(xiàn)在內(nèi)賬期初怎么入這個廠房

84784980| 提問時間:2022 03/30 09:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,現(xiàn)在你們使用了多長時間了?這個廠房這個100萬放到其他應(yīng)付款貸方
2022 03/30 09:06
84784980
2022 03/30 09:08
2020年,12月份開始使用,
郭老師
2022 03/30 09:13
預(yù)付賬款余額100-65 未分配利潤的余額-65
84784980
2022 03/30 09:16
廠房固定資產(chǎn)那不用填了嗎
郭老師
2022 03/30 09:19
你好,租賃進來的不需要做固定資產(chǎn)。
84784980
2022 03/30 09:19
好的,謝謝
郭老師
2022 03/30 09:23
不用客氣,工作愉快。
84784980
2022 03/30 09:23
1年60萬,已租兩年了,就是120萬,我們幫他還債100,怎么做賬
郭老師
2022 03/30 09:28
你好,借預(yù)付賬款企業(yè)貸,其他應(yīng)付老板100萬。 這房屋租金和老板不是一個吧?
84784980
2022 03/30 09:43
不是,租前老板的廠房,他欠的別人款,我們老板給他已還100萬,已租兩年
郭老師
2022 03/30 09:46
你好,比方a是出租方,你們支付給人家。 借預(yù)付賬款a貸其他應(yīng)付款,你老板這個理解嗎?
84784980
2022 03/30 09:48
好的,這個后面要計提攤銷到制造費用上?
84784980
2022 03/30 09:50
老師,填期初余額預(yù)付款貸方寫100-60萬,貸方怎么填
郭老師
2022 03/30 09:51
你好,這個看你自己自己選擇的。
郭老師
2022 03/30 09:51
制造費用的話,你需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,如果完工入庫,了得做庫存商品。
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