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老師,請問2021年12月份報第四季度時,報表有報錯了,但已經(jīng)提交,可以現(xiàn)在改嘛?怎么改?

84785023| 提問時間:2022 03/30 13:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
電子稅務(wù)局我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報或者是作廢申報,你看一下能修改吧?
2022 03/30 13:21
84785023
2022 03/30 13:29
老師,請問沒有看見,但友情提示上寫可作廢后填寫,但還是改不了
郭老師
2022 03/30 13:30
你好,那就提供紙質(zhì)的去稅務(wù)局修改。
84785023
2022 03/30 13:32
那請問老師,我做的匯算清繳時把前面少做的成本做上去,這就不改了,可以的吧
郭老師
2022 03/30 13:36
不能直接增加你需要再納稅調(diào)整明細(xì)表里面增加,因為你申報的這個主表的利潤總額必須等于你主表的利潤總額。
84785023
2022 03/30 13:39
老師,請問因為是今年1月份發(fā)現(xiàn)去年有個成本5.5萬沒有入進(jìn)去,但在報去年第四季度時沒加上這5.5萬,導(dǎo)致利潤增加了5.5萬,現(xiàn)在做匯算清繳時怎么調(diào)增成本呢?
郭老師
2022 03/30 13:40
好納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目其他,填寫稅收金額5.5。
84785023
2022 03/30 13:44
老師,是現(xiàn)在成本需要增加5.5萬,是在稅收金額寫-5.5可以吧
郭老師
2022 03/30 13:47
你好 賬載金額填寫5.5萬。
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