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老師,最終不是按照這個統(tǒng)計表里的實際銷售額填呀

84785031| 提問時間:2022 03/31 10:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對的是的是這么做。
2022 03/31 10:02
84785031
2022 03/31 10:30
那丸子的負1%填在一三欄,免稅的填在其他免稅欄,那第16欄和第第22欄和那個應補退稅額就是負數?老師,
郭老師
2022 03/31 10:34
對的是的,是這么做的。
84785031
2022 03/31 11:16
老師,那這個季度統(tǒng)計表里實際銷項金額是100減去100/1.01,實際銷項稅額是負的100/1.01*0.01吧
郭老師
2022 03/31 11:17
實際銷售金額已經是不含稅的了。
84785031
2022 03/31 11:27
100是含稅的,就是銷項正數,按照100開的負的,銷項負數金額100/1.01,實際銷售金額就是100減去100/1.01,是這樣理解的嘛,然后申報表里應補退是負數100/1.01*0.01的金額,就要退的?
郭老師
2022 03/31 11:34
實際銷售金額應該是100除以1.01減去100除以1.01等于零。
郭老師
2022 03/31 11:34
那你是100含稅的,又開了一個負數的,不是嗎?
84785031
2022 03/31 11:50
反正就是開免稅是按照100含稅開,免稅發(fā)票上100算含稅還是不含稅呀
郭老師
2022 03/31 11:50
如果稅率是免稅的,這個實際銷售金額就是100。
84785031
2022 03/31 12:32
那要不超過45萬,免稅填在其他免稅欄,負的1%填在小微企業(yè)免稅欄嘛,填個負數,申報能保存上嘛
郭老師
2022 03/31 12:32
是的是的,保存不了,去稅務局修改。
郭老師
2022 03/31 12:33
紙質的申報表、公章去稅務局申報。
84785031
2022 03/31 12:35
那要是超過45萬,負數1%的不含稅填在1和3欄,應補退稅額就是負數稅額,這個也要去大廳申報吧
郭老師
2022 03/31 12:41
是的是的,是這么做的。
84785031
2022 03/31 12:54
不超45萬,免稅額欄是負數,超45萬,應補退稅額欄是負數,是這樣的吧
郭老師
2022 03/31 12:57
不超45萬算不出來 看你自己開票情況吧
郭老師
2022 03/31 12:57
超過45萬應補稅款是一個負數,你自己開出發(fā)票來,你自己計算一下,填寫數據就行。
84785031
2022 03/31 13:17
不超45萬算不出來啥意思老師,
郭老師
2022 03/31 13:19
你好不超過45萬的,你的銷售額不一定是一個正數還是負數,你得看一下你紅沖的多還是籃子的發(fā)票多。
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