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老師,我們掃碼進賬的收入沒有開票,之前的會計是計入預收賬款,現(xiàn)在3月底,審報無票收入,但是賬面要怎么結轉?

84785002| 提問時間:2022 03/31 12:44
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 借預收 貸主營業(yè)務收入 貸銷項
2022 03/31 12:49
84785002
2022 03/31 12:50
老師,這第一步是借:預收 代銀行存款 現(xiàn)在要交稅了,我要怎么寫?
84785002
2022 03/31 12:54
老師,這樣做可以嗎?
樸老師
2022 03/31 13:22
預收款要預繳增值稅的
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