問題已解決
老師,我們掃碼進賬的收入沒有開票,之前的會計是計入預收賬款,現(xiàn)在3月底,審報無票收入,但是賬面要怎么結轉?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學你好
借預收
貸主營業(yè)務收入
貸銷項
2022 03/31 12:49
84785002
2022 03/31 12:50
老師,這第一步是借:預收 代銀行存款 現(xiàn)在要交稅了,我要怎么寫?
84785002
2022 03/31 12:54
老師,這樣做可以嗎?
樸老師
2022 03/31 13:22
預收款要預繳增值稅的
閱讀 109