問題已解決
老師,我們?nèi)ツ曩u了一批貨物,沒有成本票,今年成本票才回來,但是去年結(jié)轉(zhuǎn)了成本,賬做錯了,這個怎么處理呢?
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速問速答借應(yīng)付賬款貸庫存商品
借庫存商品貸利潤分配未分配利潤,
這個是紅沖的
在做發(fā)票的,借庫存商品貸銀行存款或者是應(yīng)付賬款,
借利潤分配未分配利潤貸庫存商品。
2022 03/31 14:39
84784997
2022 03/31 14:39
那需要改去年的報表嗎?
84784997
2022 03/31 14:41
去年做的賬:借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
郭老師
2022 03/31 14:42
你好不需要修改的,如果你做暫估了,在納稅調(diào)整明細表扣除項目其他填寫賬載金額。
84784997
2022 03/31 14:47
沒有暫估,(本來這批貨物發(fā)票還沒回來,但是就結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在發(fā)票回來了,金額也有差別)
郭老師
2022 03/31 14:50
噢,你結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個不就是蛋鍋?
郭老師
2022 03/31 14:51
你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個不就是暫估
84784997
2022 03/31 14:52
噢,不是,沒暫估,庫存很多,我記差了,用了其他同類型貨物的成本
郭老師
2022 03/31 14:56
借庫存商品
貸,銀行存款或者是應(yīng)付賬款,
借利潤分配未分配利潤貸庫存商品做這個。
84784997
2022 03/31 14:57
老師,麻煩你講下,我不太理解
84784997
2022 03/31 14:58
還牽扯到利潤分配了?那去年的所有報表都不需要更改嗎?
郭老師
2022 03/31 15:02
你好,跨年了,主營業(yè)務(wù)成本用以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配未分配利潤來代替,這個理解嗎?
84784997
2022 03/31 15:02
理解,老師
84784997
2022 03/31 15:06
還有,老師需要紅沖去年的那次賬嗎?
郭老師
2022 03/31 15:09
去年沒有做,就不用紅沖,你去年賬上沒有做,不是嗎?
84784997
2022 03/31 15:09
去年做的賬:借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
84784997
2022 03/31 15:10
這是去年做的賬,用同類型的其他貨物結(jié)轉(zhuǎn)成本了
郭老師
2022 03/31 15:13
借應(yīng)付賬款貸庫存商品
借庫存商品貸利潤分配未分配利潤,
這個是紅沖的
在做發(fā)票的,借庫存商品貸銀行存款或者是應(yīng)付賬款,
借利潤分配未分配利潤貸庫存商品。
郭老師
2022 03/31 15:13
不還是我上面第一個回復(fù)的。
84784997
2022 03/31 15:38
老師,這個應(yīng)付賬款是什么呢?
84784997
2022 03/31 15:38
紅沖的應(yīng)付賬款
郭老師
2022 03/31 15:39
你好,銀行存款并沒有退回來,所以用一個往來科目代替一下。
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