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實(shí)務(wù)
問題已解決
以前會計計提工資,借,管理費(fèi)用5000,貸,應(yīng)付職工薪酬\\工資,貸,其他應(yīng)付賬款\\社保,貸,其他應(yīng)付款,這樣計提工資分錄是錯誤的嗎?
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速問速答你好,對的是的,這個不對,社保應(yīng)該發(fā)工資的時候從工資里扣除。
2022 03/31 17:17
84784947
2022 03/31 22:21
老師打攏了,由于2019.4月份社保500元(養(yǎng)、醫(yī)、失業(yè)保險)已向上面計提,然后在5月交社保(4月和5月的),4月又計提一次,造成當(dāng)期管理費(fèi)費(fèi)用增加了500,利潤需增500,調(diào)賬如下可以嗎,1、借,其他應(yīng)付款\\社500,貸,以前年度損益調(diào)整500。2結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損溢調(diào)整,借,以前年度損益調(diào)整,貸,利潤分配\\未分配利潤?
郭老師
2022 03/31 22:39
你好可以的
可以這么做
84784947
2022 03/31 22:40
這樣的話2019年利潤表就不準(zhǔn)了?。?/div>
郭老師
2022 03/31 22:41
是的
虛增了費(fèi)用
減少了利潤
84784947
2022 04/01 06:44
比如2019年度所得稅匯算清繳都已申報了,跟匯算清繳申報表不一致了,這怎么辦?
郭老師
2022 04/01 07:40
在今年的匯算清繳調(diào)整,或者是去修改之前的灰色青椒。
郭老師
2022 04/01 07:40
在今年的匯算清繳調(diào)整或者是修改以前的匯算清繳。
84784947
2022 04/01 10:44
怎么調(diào)呢?
郭老師
2022 04/01 10:47
職工薪酬明細(xì)表,實(shí)際金額和稅收金額減去這個多做的就行。
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