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老師,購買原材料款已付貨已到,發(fā)票也是當月開的,不認證抵扣的分錄是 借 原材料 借 應(yīng)交稅費-待認證進項稅 貸 銀行存款

84785026| 提問時間:2022 04/02 08:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,可以的,可以這么做的。
2022 04/02 08:40
84785026
2022 04/02 08:42
就算是買的進項票,也要按正常流程做賬是嗎
郭老師
2022 04/02 08:43
你好,對的是的,是這么做的。
84785026
2022 04/02 08:45
什么情況下需要暫估入庫
郭老師
2022 04/02 08:47
貨物到了,但是發(fā)票沒有到。
84785026
2022 04/02 08:48
去年貨就到了,上個月付的款,發(fā)票未開,這種情況怎么做賬
郭老師
2022 04/02 08:53
借庫存商品 貸、應(yīng)付賬款 借預(yù)付賬款 貸、銀行存款發(fā)票到了 借應(yīng)付賬款貸庫存商品 借庫存商品貸銀行存款。
84785026
2022 04/02 09:54
老師,發(fā)票和出庫單粘哪個憑證后面
84785026
2022 04/02 09:56
是粘到? 借原材料 應(yīng)交稅費待認證進項稅 貸銀行存款 這個憑證后面嘛?
郭老師
2022 04/02 09:56
你好 出庫單是你結(jié)轉(zhuǎn)成本的,發(fā)票是你做入庫的原始憑證。
84785026
2022 04/02 09:58
這兩個原始憑證需要粘憑證后面嘛
郭老師
2022 04/02 10:02
你好對的是的,需要的。
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