問題已解決

請問我們公司繳稅不計提,分錄是這樣寫不?借:稅金以及附加 貸:應交稅費-附加稅 借:應交稅費-附加稅 貸:銀行存款 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。那最后應交稅費怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?

84784953| 提問時間:2022 04/02 14:42
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
先計算未交增值稅=本月銷項-上月留抵-本月進項 如果小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2022 04/02 14:56
84784953
2022 04/02 17:49
全部已交呢?應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅最后要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里嗎
家權(quán)老師
2022 04/02 21:43
這個應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是不需要轉(zhuǎn)平余額的哈
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~