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老師,我們這個(gè)錢是公戶轉(zhuǎn)給老板娘了,然后老板娘又給業(yè)主退了裝修押金了,這個(gè)我該怎么做賬呢,后邊就附上退押金的單子行不?

84785012| 提問時(shí)間:2022 04/03 15:51
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款請問裝修押金怎么寫的分錄
2022 04/03 15:52
84785012
2022 04/03 15:54
做了其他應(yīng)付款款了
84785012
2022 04/03 15:56
老師我在請教一個(gè)問題,以前的收入都做成預(yù)收賬款了,我想以后直接做無票收入可以不,以前做了有七八十萬的預(yù)收款,那我現(xiàn)在能不能一點(diǎn)點(diǎn)做成收入,借預(yù)收賬款,帶主營業(yè)務(wù)收入呢
bamboo老師
2022 04/03 15:57
是給老板娘轉(zhuǎn)賬計(jì)入其他應(yīng)付款還是押金計(jì)入?
bamboo老師
2022 04/03 15:58
以前做了有七八十萬的預(yù)收款,現(xiàn)在能一點(diǎn)點(diǎn)做成收入,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
84785012
2022 04/03 16:00
收到押金記入借銀行存款,貸其他應(yīng)付款—裝修押金了,
84785012
2022 04/03 16:00
現(xiàn)在退押金是公戶轉(zhuǎn)給老板,老板再給業(yè)主退款,我是直接做相反的分錄,還是怎么做更合理呢?
bamboo老師
2022 04/03 16:03
借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 借 其他應(yīng)付款 貸 其他應(yīng)收款
84785012
2022 04/03 16:04
老師,這個(gè)分錄不是很懂呢?可以給我講一下嗎
84785012
2022 04/03 16:06
二級(jí)科目我該寫什么呢
bamboo老師
2022 04/03 16:07
您前面說給老板娘 后面又說給老板 到底給誰了
84785012
2022 04/03 16:08
老板娘也是法人,也是老板阿
bamboo老師
2022 04/03 16:09
借 其他應(yīng)收款-老板娘 貸 銀行存款 借 其他應(yīng)付款-裝修押金 貸 其他應(yīng)收款-老板娘
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