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老師,沒有發(fā)票的預(yù)付賬款怎么平賬?

84785007| 提問時(shí)間:2022 04/03 20:21
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
把預(yù)付賬款轉(zhuǎn)入到相應(yīng)成本費(fèi)用里面,只是沒有發(fā)票不能稅前扣除
2022 04/03 20:22
84785007
2022 04/03 20:23
預(yù)付賬款什么時(shí)候轉(zhuǎn)成本費(fèi)用呢?
劉艷紅老師
2022 04/03 20:26
確定收不到發(fā)票就可以確認(rèn)了
劉艷紅老師
2022 04/03 20:27
可以再等下,后面如果開了就轉(zhuǎn),如果確實(shí)收不回來,現(xiàn)在就可以轉(zhuǎn)
84785007
2022 04/03 20:28
那以前年度沒有發(fā)票的預(yù)付賬款可以轉(zhuǎn)入到今年的成本費(fèi)用里嗎
劉艷紅老師
2022 04/03 20:29
可以的,你到明年匯算再調(diào)增就可以了。
84785007
2022 04/03 20:29
轉(zhuǎn)成本費(fèi)用的時(shí)候原始憑證是什么?
劉艷紅老師
2022 04/03 20:31
可以把那個(gè)銀行付款的附在后面,反正你年底匯算會(huì)調(diào)增的。
劉艷紅老師
2022 04/03 20:32
或者寫個(gè)說明理由,蓋個(gè)公章,也是可以的。
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