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老師應(yīng)交稅金余額在借方怎么調(diào)賬,稅不存在多交與少交,只是一開始沒有合理結(jié)轉(zhuǎn)稅金,只從進項和銷項來做分錄,時間長了就變成應(yīng)交稅額的余額在借方

84784981| 提問時間:2022 04/04 17:28
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,應(yīng)交稅費屬于負債類科目,貸方登記應(yīng)交納的各種稅費,借方登記已交納的各種稅費,期末貸方余額反映尚未交納的稅費,期末借方余額反映多交或尚未抵扣的稅費。
2022 04/04 17:31
莊老師
2022 04/04 17:33
會計科目是借方余額,填在借方,表明多交了稅、預交稅、增值稅進項大于銷項等情況;
莊老師
2022 04/04 17:35
平時可以這樣處理,期末有未交轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸應(yīng)交稅費--未交增值稅,
莊老師
2022 04/04 17:36
多交的也可以這樣處理,借應(yīng)交稅費--未交增值稅,貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
84784981
2022 04/04 17:47
我現(xiàn)在余額在貸方要怎么轉(zhuǎn)平呢?
84784981
2022 04/04 17:50
余額在借方,
84784981
2022 04/04 17:51
沒有多交,就是余額在借方
莊老師
2022 04/04 17:58
你好,這個說明借方比貸方多,平時你們是怎樣做分錄,
莊老師
2022 04/04 17:59
應(yīng)交稅費月末結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄   1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)     貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)   2、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅:   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)     貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅   3、實際繳納稅費:   借:應(yīng)交稅費——未交增值稅     貸:銀行存款
84784981
2022 04/04 18:00
應(yīng)該是有加計抵減稅額沒有做
莊老師
2022 04/04 18:02
按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”等科目, 按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目, 按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。   即實際繳納增值稅時:   借:應(yīng)交稅費——未交增值稅等   貸:銀行存款   其他收益
84784981
2022 04/04 18:02
平時沒有做結(jié)轉(zhuǎn)稅金,有稅票就直接借:銷項.? 貸:銀行存款
莊老師
2022 04/04 18:05
你好,這樣不行的,要按我上面處理比較正規(guī),
84784981
2022 04/04 18:18
已經(jīng)調(diào)平了,以后就按以上結(jié)轉(zhuǎn),但是加計扣除的那個進項要怎么做分錄?
莊老師
2022 04/04 18:26
你好,一般可以這樣處理,參考一下, 進項稅加計扣除會計分錄: 1、計算當期可抵扣進項加計抵減額: (1)發(fā)生當期依據(jù)可抵扣進項計提可加計抵減額: 借:固定資產(chǎn)、原材料、費用等科目。 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進項稅金。 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵減進項加計額。 貸:銀行存款。 (2)當期發(fā)生不可抵減進項稅額期末轉(zhuǎn)出進項: 借:成本、費用科目。 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進項稅金轉(zhuǎn)出。 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵減進項加計額。 2、當期進項加計額抵減應(yīng)納稅額時: 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進項加計抵減額。 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵減進項加計額。 3、優(yōu)惠到期如還有進項加計額抵減額結(jié)余的: 借:主營業(yè)務(wù)成本。 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待遞減進項加計額。
莊老師
2022 04/04 18:30
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